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航天电子(600879)经营总结
截止日期2026-06-30
信息来源2026年中期报告
经营情况  二、经营情况的讨论与分析
  1、型号发射保障任务圆满完成
  报告期内,公司锚定全年工作目标,坚持技术创新,持续强化科研生产管理,严控产品质量,圆满完成了以神舟二十三号载人飞船、天舟十号货运飞船、长征十号乙首飞等为代表的重大航天型号发射保障任务。
  2、科研生产模式转型升级持续推进
  报告期内,公司深入推行新时代科研生产运营模式,扎实推进批产质量强固、宇航领域能力提升、综合保障等相关工作;在全面试点实施科研生产流程再造的基础上,持续深化低成本可持续发展专项、数字化建设等科研生产模式转型升级;不断夯实质量管控主线,完善全级次供应商全过程管理机制,推进可复用知识管理与重点业务的深入融合。公司科研生产工作保持了良好发展态势,高质量完成了报告期所承担的科研生产任务。
  3、市场优势地位持续巩固
  报告期内,公司继续加强市场营销体系建设,完善市场运行模式,加强各市场之间的渠道、信息和资源共享,力争形成市场资源合力。在航天专用领域,继续深度对接航天重大型号配套任务,相关产品成功实现为新研型号配套,公司在航天电子信息传统业务领域的市场优势地位持续巩固。面对卫星互联网、低空经济等新兴市场机遇,公司加快开展产业、产品布局调整和产品谱系拓展优化,积极对接各类新兴市场并逐步取得成效,助力公司可持续发展;公司参与建设运营的开放式商业航天测运控共享平台——北京商业航天智能测运控中心,可为商业火箭发射/回收、商业卫星在轨测试/长管/应急提供全生命周期测控运服务。公司无人系统装备领域紧跟用户需求,不断拓展新市场,扎实开展“十五五”规划,着力打造智能无人系统创新引领者,加快推进将航天飞鸿公司发展成为无人系统核心原创技术策源地和无人系统产业链“链长”单位的工作步伐,努力做强、做优、做大公司无人系统产业。
  报告期内,公司国际市场拓展保持良好局面,多次组织人员赴外开展项目推介工作,公司产品频繁亮相海外各型展会;无人系统产品出口业务持续增长,新签外贸合同与国际化回款均较去年同期有所增长,产品交付与海外履约进展顺利。航天电子信息领域签署多个单机与元器件出口合同,产品受到多国用户关注,海外需求与知名度同步增长,年内有望实现出口规模与区域多重突破。
  4、技术创新引领公司新质生产力发展
  报告期内,公司稳步推动研发工作,加速完善专业技术体系,持续开展核心技术攻关,打造原创技术的策源地。研制的金锡盖板在气密性、焊接强度、抗热疲劳性、长期可靠性等关键指标上均达到或优于国外同类产品水平;研制的远距扫描型相干多普勒测风激光雷达具备穿透千米级行星边界层的能力,全面覆盖万米范围内的三维风场信息,通过中国气象局组织的多轮评审,标志着该产品迈入国家级业务应用序列。2026年上半年,公司申请专利352件,授权专利244件。
  5、无人系统产业链“链长”单位建设持续加强
  报告期内,航天飞鸿公司、航天飞腾公司进一步拓展公司无人装备系统市场规模,推动飞鸿公司测试研练及精确制导产品等关键能力建设,不断满足航天飞鸿公司作为无人系统产业链链长能力需求,持续巩固无人系统产业链链长单位地位。
  6、航天技术应用产业发展加快推进
  报告期内,公司在集成电路高可靠封装检测领域,成功参与某脑机接口项目;在气象雷达领域,3D远距激光测风雷达获气象专用装备入网许可证,水利测雨雷达在某地完成建设并具备运行能力,为后续准入奠定基础。
  7、持续推进与控股股东资本运作事项
  为进一步推动公司聚焦航天电子信息主业,优化科研生产能力结构布局,经公司董事会2026年第六次会议审议通过,公司全资子公司陕西时代导航将其持有的机械惯导业务资产以协议转让方式重组至公司控股股东航天时代之全资子公司陕西导航,本次重组不但有利于优化公司资产结构、改善公司资产质量,同时也有利于控股股东继续保持此类业务科研生产能力。
  为提高公司经营质量,进一步完善公司集成电路产业链体系,经公司董事会2026年第七次会议审议通过,公司控股子公司时代光电公司以所持有的航天兴华公司100%股权与公司控股股东航天时代公司所属西安微电子技术研究所持有的西安太乙电子有限公司58%股权进行资产置换,公司控股子公司上海航天公司以持有的深空探测类业务经营性资产与公司控股股东航天时代公司所属上海科学仪器厂有限公司持有的相关技改资产进行资产置换,差额部分由一方分别向另一方支付现金补齐。目前资产置换相关单位正在办理市场监督管理部门变更登记及资产交割后续工作。
  8、公司经营指标及财务数据变动情况分析
  2026年上半年,公司实现营业收入45.30亿元,较上年同期下降22.19%,实现归属上市公司股东净利润0.41亿元,较上年同期下降76.63%。
  报告期内,公司期末总资产为496.50亿元,较期初增加1.80%。从总资产构成看,存货占比为49.33%,较期初上升2.63个百分点;应收票据、应收账款和应收款项融资占比为22.06%,较期初上升1.09个百分点,上述合计占公司总资产比重为71.39%。
  报告期内,公司期末负债总额为249.48亿元,较期初增长3.31%。从负债构成看,有息负债(银行借款和超短期融资券)占比为24.73%,较期初上升4.07个百分点;应付账款和应付票据占比为59.37%,较期初下降1.41个百分点,上述合计占公司负债总额的84.10%。
  报告期内,本期销售商品收到的现金40.61亿元,本期经营活动现金流量净额为-23.46亿元,上年同期为-33.71亿元。
  结合主要财务指标变化看,下半年公司需要进一步优化资产负债结构,着力提高流动资产周转率,重点加强存货规模管控、加速应收款项回笼。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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